• 新剑侠情缘什么职业好玩
  • 行政通知公告您當前的位置:首頁 >> 最新公告   > >  行政通知公告
    昆明醫科大學2019年部門預算信息公開
    時間:2019/3/8 11:04:06 供稿:本站 編輯:新聞中心 瀏覽:6803次

    昆明醫科大學2019年部門預算信息公開

     

     

     

        第一部分 昆明醫科大學2019年部門預算編制說明

           一、學?;廄榭?/span>

                    二、預算編制思路

        第二部分 昆明醫科大學部門2019年部門預算情況

         一、部門預算收入支出總情況

         二、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

         三、一般公共預算本級財力安排支出預算情況

         四、預算收支增減變化情況說明

         五、一般公共預算上年結轉支出預算情況

         六、政府采購預算情況

              七、新增資產配置情況

        八、其他公開信息

     

     

     

     

     

     

    昆明醫科大學2019年部門預算編制說明

    一、學?;廄榭?/span>

    1.主要職能

    昆明醫科大學開展人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新、國際交流合作。堅持立德樹人,以人才培養為中心,以提高人才培養質量為改革發展的核心任務,不斷深化教育教學改革,保證人才培養質量。以科學研究為辦學活動的重要內容和人才培養的重要途徑。組織和支持師生開展學術科技活動,推進科研體制機制改革,提高科研水平和創新能力,推動學術進步、科技創新和成果轉化。牢固樹立社會服務意識,關注民生,不斷深化醫藥衛生體制改革,持續提高醫院管理能力和醫療服務水平,通過各種形式服務區域經濟建設和社會發展?;嚶笱Ь?,建設特色校園文化,發揮文化育人作用,傳承傳播醫學文化。拓展國際合作伙伴,深化國際交流合作,提升國際化人才培養質量,增強國際輻射能力。

    2.機構情況

    學校現有呈貢(主校區)、人民西路、平政三個校區,校園占地面積1482畝。全日制在校生18333人,其中本科生13806人,碩士研究生2974人,博士240人,留學生522人,專科生791人;成人本專科在校生24189人。經過多年的發展,形成了全日制高等醫學(學士、碩士、博士)教育、畢業后教育、醫學繼續教育、留學生教育等完整的醫學人才培養體系。

    學校有學院(部)18個,本科專業32個,國家級特色專業4個,國家級精品課程1門,國家級實驗教學示范中心1個,國家級精品資源共享課1門,省級教學團隊6個。有一級學科博士學位授權點3個,一級學科碩士學位授權點7個,二級學科碩士學位授權點5個,博士專業學位授權點1個,碩士專業學位授權點6個。臨床醫學博士后科研流動站1個。臨床醫學進入全球ESI學科排名前1%。

    學校建立了由4所直屬附屬醫院、12所非直屬附屬醫院、11所教學醫院、43所實習醫院、19個社區實踐教學基地和41個相關專業實踐教學基地組成的完善的實踐教學網絡,充分滿足學生實踐教學需要。第一、二附屬醫院是“三級甲等”綜合醫院,第三附屬醫院和附屬口腔醫院是云南省水平最高的“三級甲等”腫瘤專科醫院和口腔專科醫院。 

    3.人員情況

    學校現有在編教職工6222人(校本部1586人,直屬附屬醫院4636人),校本部有高級專業技術職稱630人,研究生及以上學歷873人。有博士生導師169人,碩士生導師1179人。有國家百千萬人才工程”5人,教育部新世紀優秀人才計劃”3人,國家級有突出貢獻專家5人,享受國務院特殊津貼68人,全國優秀教師12人,省級有突出貢獻專家72人,享受省政府特殊津貼74人,云南省高端科技人才4人,云南省科技領軍人才、云嶺學者、云嶺產業技術領軍人才、教學名師、名醫、青年拔尖人才85人,云南省中青年學術和技術帶頭人67人,省級優秀教師20人,省高層次人才特殊支持計劃高等學校教學名師8人,省高等學校卓越青年教師特殊培養項目10人。有教育部創新團隊1個,省創新團隊25個;有教育部國際合作聯合實驗室1個,國家級資質認定和認可實驗室(中心)2個,省級重點實驗室、技術研究中心、基地等59個。

    二、預算編制思路

    2019年,預算編制的指導思想是:按照效益優先、規劃引導、規范管理、科學理財、統籌協調的理念,進一步提高預算的科學性、完整性、規范性,提高預算細化率、強化項目庫建設、加強預算執行考核、加大績效管理力度,合理有效安排好資金。緊緊圍繞建設高水平醫科大學的戰略定位,堅持做大蛋糕,分好蛋糕,管好蛋糕的思路,深化財務改革,繼續完善符合學校管理的預算編制體系與財務管理體系,努力擴大學校總收入,增強資金統籌能力,完善重點支出保障機制,強化支出約束,更好地為學校各項改革發展提供財務保障。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    昆明醫科大學部門2019年部門預算情況

     

         一、部門預算收入支出總情況

    省財政廳批復的2019年部門財務總收入58,570.14萬元,一般公共預算財政撥款46,085.30萬元,事業收入4,800.00萬元,事業單位經營收入3,238.54萬元,其他收入4,446.30萬元。部門2019年財政撥款收入46,085.30萬元,其中:本年收入46,063.30萬元,上年結轉收入22萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款46,063.30萬元(本級財力22,448.58萬元,收費成本補償1萬元,財政專戶管理的收入23,613.72萬元)。部門支出預算總額為58,570.14萬元,其中:本級財力安排的支出22,448.58萬元(其中:基本支出20,448.58萬元,已預撥5112.16萬元,抵扣上年墊付資金0萬元;項目支出2,000.00萬元),收費成本補償1萬元,財政專戶管理的收入安排支出23,613.72萬元,事業收入安排的支出4,800.00萬元,事業單位經營收入安排的支出3,238.54萬元,其它收入安排的支出4,446.3.00萬元。

    以上內容詳見:附件1、財務收支預算總表;附件2、財政撥款收支預算總表。

         二、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    (一)政府預算支出經濟分類科目

    對事業單位經常性補助46,063.3萬元,其中36,633.30萬元為基本支出,8,531萬元為項目支出。

    對個人和家庭的補助900.00萬元,均為基本支出。

    (二)部門預算支出經濟分類科目

    工資福利支出27,600萬元。

    商品和服務支出9,033.30萬元。

    對個人和家庭補助支出900.00萬元。

    以上內容詳見:附件3、財政撥款支出明細表(1)(2)(按經濟科目分類)。

         三、一般公共預算本級財力安排支出預算情況

    教育支出預算全年數為20,376.00萬元,社會保障和就業支出預算全年數為74.20萬元,總計20,448.58萬元。

    以上內容詳見:附件4、一般公共預算本級財力安排支出預算總表。

         四、預算收支增減變化情況說明

    學校2019年基本支出50,017.14萬元,比2018年的53,620.24萬元減少3,603.1萬元,降幅為6.72%,增減變化的原因:1、2019年度使用專戶資金申請資產采購項目,資產采購屬于項目支出,2018年度在基本支出中申請政府采購;2、學校招生規模較上年斷擴大,商品和服務支出相應增加。

    以上內容詳見:附件5、基本支出預算表。

         五、一般公共預算上年結轉支出預算情況

    學校2019年的一般公共預算上年結轉數是22萬元,為學生資助補助經費專項資金。

    以上內容詳見:附件9、一般公共預算上年結轉支出預算表。

        六、政府采購預算情況

    學校2019年政府采購預算為7130萬元,其中600萬為財政撥款,6530萬為財政專戶管理收入。采購目錄包括:圖書、校園設施管理服務、人民西路校區學生教學生活家具等方面。

    以上內容詳見:附件11、政府采購預算表。

          七、新增資產配置情況

    學校2019年新增資產配置情況為圖書檔案400.00萬元,專用設備2,100.00萬元,家具用具2,000萬元,通用設備40,000萬元,陳列品100萬元,專利版權200萬元,總計88,000萬元。

    以上內容詳見:附件15、新增資產配置表。

         八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1. 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

    2. 一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

    3.“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (二)“三公”經費預算情況

    學校2019年“三公”經費預算111.7萬元,其中公務用車運行維護費81.7萬元,公務接待費支出30萬元,2019年部門“三公”經費預算數與2018年相比有所下降,主要是公務接待預算數減少。內容詳見:附件16、一般公共預算“三公”經費支出預算表。

    (三)預算表格內容為空的情況

        因未有相應預算安排,故學校的項目支出預算表(附件6)、項目支出績效目標表(本次下達)(附件7)、項目支出績效目標表(另文下達)(附件8)、政府性基金預算支出情況表(附件10)、政府購買服務預算表(附件12)、省對下轉移支付預算表(附件13)、省對下轉移支付績效目標表(附件14)表內均無數字。     

             附件:1.財政收支預算總表

         2.財政撥款收支預算總表

         3.財政撥款支出明細表(1

           財政撥款支出明細表(2

              4.一般公共預算本級財力安排工作支出預算總表

             5.基本支出預算表

             6.項目支出預算表

             7.項目支出績效目標表

             8.項目支出績效目標表

                         9.一般公共預算上年結轉支出預算表

                        10.政府性基金預算支出情況表

                        11. 政府采購預算表 

                        12.政府購買服務預算表 

                       13.省對下轉移支付預算表

                        14.省對下轉移支付績效目標表

             15.新增資產配置表

                        16.一般公共預算“三公”經費支出預算表

    /upload/20190308/2019030810581594.pdf

    /upload/20190308/2019030810583674.pdf

    /upload/20190308/2019030810585256.pdf

    /upload/20190308/2019030810590695.pdf

    /upload/20190308/2019030810592068.pdf

    /upload/20190308/2019030810593140.pdf

    /upload/20190308/2019030811001134.pdf

    /upload/20190308/2019030811002831.pdf

    /upload/20190308/2019030811004052.pdf

    /upload/20190308/2019030811005205.pdf

    /upload/20190308/2019030811011386.pdf

    /upload/20190308/2019030811020763.pdf

    /upload/20190308/2019030811021938.pdf

    /upload/20190308/2019030811023486.pdf

    /upload/20190308/2019030811024612.pdf

    /upload/20190308/2019030811025611.pdf

    /upload/20190308/2019030811030753.pdf

    /upload/20190308/2019030811032494.pdf